為進(jìn)一步提升內(nèi)部審計(jì)效能,增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。5月15日至17日,集團(tuán)公司審計(jì)組在部分子(分)公司召開內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)會(huì),集團(tuán)公司黨委委員、紀(jì)委書記、審計(jì)委員會(huì)副主任盧宏麗主持會(huì)議并講話。子(分)公司中層以上、部分職工代表及全體審計(jì)組成員參加會(huì)議。 會(huì)上,審計(jì)組宣讀了審計(jì)通知書,介紹了本次審計(jì)實(shí)施方案,并對審計(jì)的目標(biāo)、對象和范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)等方面進(jìn)行了詳細(xì)解讀,被審計(jì)公司作表態(tài)發(fā)言...